安全生产管理制度汇编 生产数据管理制度汇编

  为了保证进出数据的准确真实有效性,使生产成本在可控范围内,增强公司市场竞争力,需要制定并实施相应的管理制度。爱华网小编为你带来了生产数据管理制度,一起来看看吧。

  生产数据管理制度篇一

  第一节 总 则

  第1条 为规范数据管理工作,降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险,特制定本制度。

  第2条 本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。

  第3条 本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司(含郑州研究院)(以下简称“公司”)。

  第二节 数据保存管理 第4条 对于与财务报告相关的各种业务数据,须保存7年。

  第5条 重要的业务数据要保证物理上的安全,存放数据的介质必须放在安全的地方,非授权人员不得访问。

  第6条 关于数据备份的管理,参见《备份管理制度》中的相关内容。

  第三节 数据导入和修改

  第7条 数据导入指信息部应数据拥有部门要求,通过后台数据库,将数据导入运行环境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导入,请参见《操作管理制度》中批处理操作管理的相关内容。

  第8条 数据修改指信息部应数据拥有部门要求,对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。

  第9条 数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程,具体流程参见《数据导入/修改流程》(附件一)。任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。

  第10条 数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。数据导入/修改操作只能由指定的信息部人员执行,导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。

  第11条 数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》(附件三)、《数据导入/修改/提取汇总表》(附件四)须保存三年。信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对,确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。

  生产数据管理制度篇二

  1 目的 建立生产记录及批生产记录的编制、填写、审核与保管的规定,使之起到监控、追溯质量全过程的作用。

  2 范围 生产车间岗位记录和批生产记录的管理。

  3 责任 生产部、技术部、质管部及各生产车间。

  4 内容

  4.1 生产记录的编制

  4.1.1 生产记录指一切与生产有关的原始记录、报告单、台帐、凭证和片。包括物料管理记录、生产技术管理记录、质量管理记录、设备管理记录、销售管理记录和人员管理记录等。

  4.1.2 岗位操作记录应根据工艺程序、操作要点、技术参数和管理要求等内容设计并编号。

  4.1.3 批生产记录是指该批药品生产工序全过程(包括检验)的完整记录。可将有关岗位生产原始记录、检验报告单等汇总组合而成。批生产记录具有质量的可追踪性。

  4.1.4 所有见风使舵操作记录、生产记录的设计均由车间根据工艺要求提出,经技术、质监审核,主管副总经理批准后方可印刷使用,并留样存档。

  4.1.5 为便于装订保存,生产记录应采用16开纸或16开纸的倍数印刷,如8开、32开等。

  4.1.6 洁净区使用的生产记录应采有用不掉纤维的纸张。

  4.2 生产记录的填写,生产记录必须由操作人本人填写,填写生产记录应符合下列要求:

  4.2.1 内容真实,数据可靠,计算准确,真实反映生产的实际情况,严禁弄虚作假、仿造数据。

  4.2.2 记录要及时,不得提前记录,也不得将原始数据和内容先记在纸片上或其它地方,再抄写到生产记录上或将原始数据和内容先记在心里,再凭记忆写到生产记录上。

  4.2.3 按表格内容填写,内容完整,不得留有空格,如果该项无内容填写时,一律以“/”表示,内容与上项内容相同时,应重复抄写,不得用“…”表示或“同上”表示。其它需要说明的事项,可在备注栏中注明。

  生产数据管理制度篇三

  1.0目的

  为了保证进出数据的准确真实有效性,使生产成本在可控范围内,增强公司市场竞争力,扩大产品市场占有率。

  2.0适用范围

  适用于公司范围内的所有数据管理。

  3.0职责

  统计员:负责所有基础数据资料的收集统计分析,对数据的真实有效负责, 所有统计行为直接对厂部负责。

  仓管员:负责进出数据的记录与整理以及月未的盘点工作。所有数据对厂部 和公司负责,业务上接受财务部指导。所有的进出物料必须要凭单进出。仓管要做到发料而不是领料人随意拿取。

  领料员:负责领料时凭经审批的单领料,严禁随意在仓库拿取物料。

  车间主管:对产品质量的要求与生产物料的数量和零部件等使用量的数据负 责。

  4.0定义:无

安全生产管理制度汇编 生产数据管理制度汇编

  5.0制度内容

  5.1所有与数据相关人员都必须认真填写,如实上报报表。不能弄虚作假。

  5.2领料人员必须凭经部门领导审批过的领料单进行领料,否则 ,仓库不能 发料。

  5.3所有成品进仓时由叉车运到地磅由仓管称重核算并计算质量合格情况。入库资料必须认真填写于《进仓日报表》中。

  5.4当产品质量符合标准时每低于上限一个百分点奖励线长/班长2元,收料、看机各0.5元。主任奖励4元。

  5.5当产品质量不符合标准时,超出标准下限一个百分点时,罚线长/班长1元,收料、看机各0.5元,罚主任2元。当超出上限一个百分点时,罚线长/班长2元,收料、看机各1元,罚主任4元。

  5.6统计每天应上交日报表,如椰棕交《椰棕生产日报表》,PK棉《PK棉生产日报表》,仓管上交《进出仓日报表》,跟单上交《销售跟单日报表》。

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