工业企业如何结转生产成本 内部账怎么做

工业企业,上个月没有销售,有23641.03生产成本——工资,已经挂账。本月收入多,该怎么把23641.03摊本月浏览次数:309次悬赏分:10 | 解决时间:2011-3-12 08:56 | 提问者:CSunny

上个月生产成本工资里挂账23641.03 这个月销售收入30多万,我应该怎么把这个成本摊进这个月里?( 这个月的成本是: 工资:146416.95. ) 分录怎么做?老师们请帮帮忙!!!

问题补充:我上个月做的就是 借生产成本——工资 贷 现金 所以就一直挂在生产成本工资里了。我这个月应该怎么做啊?直接在成本分配表里 把这个数加上一起算成本 然后再几种产品里分配 行吗?
工业企业如何结转生产成本 内部账怎么做

 

最佳答案

准则规定的配比,要求生产成本与相应的产成品,营业收入与相应的营业成本,营业成本与结转的相应产成品都应该配比你上月的生产成本是否跟实现本月销售收入的产成品相关,相关的话完全可以,否则只能配比到相关的产品上去生产成本挂账,实际上是在产品部分,应该是跟在产品完工后跟着完工产品走的,流程上别搞颠倒了不过现实上说,成本核算都是最难做,最难查的,你这种情况、处理方法不少还得看你对会计处理的态度了呵呵追问

老师我不太懂,刚做会计不久不会。你能帮我说说我应该具体怎么做吗?我账上不仅仅上个月有挂账,2010年3.4.5月都有挂的工资,现在在生产成本——工资 这个里面挂着呢。这种情况我应该怎么做?

回答

先把生产成本-工资中对应未完工产品(在产品)的部分留着(挂账),把其余的所有的生产成本-工资挂账部分分配到具体产成品去,分录:借:产成品A、B、C 贷:生产成本-工资涉及到已经销售的产品,再把分配到这些产品的工资(已分到产成品上了),借:营业成本 贷:产成品X涉及到的产品若是在去年已经销售的,借:期初未分配利润 贷:产成品X,也就是把上面的营业成本直接换成期初未分配利润

追问

老师,现在帐上产成品,半成品都没有啊,那之前挂账的怎么分配啊?我这个户就是给总公司加工衣服的,在3.4.5.月的工资就一直挂账,也没销售。就一直那样挂着了,后来每个月有销售的就分配了当月的工资,就是这样的。这种情况我应该怎么办啊

回答

你是不是这样啊,没销售时把成本类都挂在生成成本上,有销售时把当月的生产成本结转?应该对你们的产品(加工好的衣服)统计量,A批500件的总加工成本假设5000,那么一件10,结转了多少(200件)就相应转(2000)的成本,不同批次的平均成本不同,你可以按照先进先出来结转成本,也可以把剩下未结转的成本假设(300件)跟新批次假设(700件,7700总加工成本)加权算每件的新平均成本(3000+7700)/(300+700),也就是加权平均法没有量的统计,没有产成品的核算,没法谈成本准确的结转,呵呵囫囵结转的现象确实存在,不过不符合准则和税法要求!所以可能的话,做下审计,给你们成本做下调整,并在今后按照准则做好统计,正确结转不行只能已经销售完毕的产品还没结平的生成成本-工资全部调整以前年度损益,后面的按照件或者批次计算成本,在该件或批次销售后做收入时相应结转该件或批次的成本

  

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